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為有效強(qiáng)化內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作,深化財(cái)務(wù)監(jiān)督管理,汽服公司財(cái)務(wù)審計(jì)處以“企業(yè)管理規(guī)范年”活動(dòng)為契機(jī),緊緊圍繞企業(yè)當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)要求,按計(jì)劃適時(shí)推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作。從4月14日起利用十天時(shí)間,組織相關(guān)財(cái)務(wù)人員對(duì)權(quán)屬八家單位1—3月份財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)效益情況作內(nèi)部專項(xiàng)審計(jì)。
此次內(nèi)部審計(jì)及時(shí)查找出了一些單位在財(cái)務(wù)管理方面仍存在的不足和漏洞,遏制了財(cái)務(wù)收支管理中的不規(guī)范現(xiàn)象,保障了企業(yè)收支的合理合法。針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,財(cái)務(wù)審計(jì)處以書(shū)面形式及時(shí)通知各單位作限期整改,一方面規(guī)范各基層單位的財(cái)務(wù)管理工作,另一方面還原了各單位當(dāng)期真實(shí)的財(cái)務(wù)狀況,為公司決策層下一步工作提供可靠的財(cái)務(wù)信息資料。